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Objetivo dessa operação e O objetivo desse módulo tem como realizar uma operação em receber um mateira material de um cliente, armazenaarmazená-lo e fazer algum beneficiamento sobre o mesmo e após isso devolve-lo cobrando co . Após isso realizar a devolução cobrando ao cliente somente o serviço empregado ao mesmo prestado.

36-1 Cadastro de entrada do material.

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Já na aba Itens, inserir todos os produtos fornecidos por este fornecedor. Após inserir todos os itens salvar as informações.

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Note que não foi movimentado nada para o estoque ainda. Para isso, é necessário abrir novamente a movimentação em:MOVIMENTAÇÃO → ESTOQUE DE TERCEIROS → CONSULTAR. As consultas estão disponíveis Por Data, Itens, Por Período e Por Cliente.

Ao abrir a movimentação e ir na aba ITENS é possível visualizar que os itens ainda não foram transferidos para o estoque. O campo SITUAÇÃO, marcado como “Pendente”, irá listar os itens que ainda não foram transferidos.

Para transferir é necessário clicar no ícone em “Movimentar para Estoque” como representado na figura abaixo.

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36-2 Movimentação para um estoque (Estoque de terceiros)

Ao clicar no adicionar do “Movimentar para Estoque”, irá abrir uma janela de Movimentação de Produtos em Massa, que é necessário apenas conferir ou até mesmo retirar algum item (SE NECESSÁRIO) e em seguida salvar para confirmar a movimentação.

Note que se voltar para a janela de Estoque de Terceiros os itens não estarão mais na tabela de produtos não transferidos quando a SITUAÇÃO estiver selecionada como PENDENTE.

Note que ao voltar para a janela de Estoque de Terceiros os itens não estarão mais na tabela de produtos não transferidos quando a SITUAÇÃO estiver selecionada como PENDENTE.

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36.3 - Lançando a saída de estoque e beneficiamento.

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Para realizar a transferência (devolução) para o cliente, acessar: MOVIMENTAÇÃO → CONDICIONAL/ORÇAMENTO--> CONDICIONAL/TRANSFERÊNCIA

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OU REALIZAR AUTOMATICAMENTE PELA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE DE TERCEIRO.

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Para realizar a devolução, informar o Tipo de Movimentação como

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DEVOLUÇÃO.

Na aba, CLIENTE INFORMAR O FORNECEDOR (informar para quem está realizando a devolução.)

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Note

OBS:

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Utilizar os mesmos valores de entrada para não impactar no custo médio.

Na aba RETIRADA, INFORMAR OS ITENS QUE ESTÃO SENDO DEVOLVIDOS. Após inserir todos os itens, clicar em SALVAR E EDITAR.

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Infotip

EMISSÃO DA NFE
Na aba VENDA/NFE, fica disponível para realizar a emissão da nota clicando em Adicionar “NFe DE DEVOLUÇÃO“ e realizar a emissão da nota normalmente.

36.3.2 Lançar uma venda com os serviços que foram realizados

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