Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Neste menu é feito o lançamento das notas eletrônicas de compra de mercadorias através do Arquivo de XML enviado* pelo seu fornecedor.
* Caso o seu Fornecedor não tenha enviado o XML é possível realizar o download clicando aqui: Download do XML no Portal Nacional do Sefaz.

📄 Para acessar: Menu→Financeiro→Compras→Importa NF-e de compra

  1. Nesta janela, basta clicar em “Escolher arquivos” e selecionar o(s) arquivo(s) XML baixados em seu computador. Depois de inserir o arquivo XML desejado clique em “Enviar” para sua nota ser importada.

Se seu XML for importando corretamente a nota 📄 já irá aparecer na tela com todas as informações.

2. Ao abrir a nota importada, se caso for necessário informar o campo CFOP com o código correspondente.

3. Próximo passo é verificar os produtos da nota na aba “Produtos“.

Por PADRÃO o sistema sempre VINCULA 🔎 os produtos da nota do fornecedor com cadastros já existentes 🗃, através do “Código de Barras” ou pela “Descrição” de seus cadastros.
Caso o sistema não encontre código de barras ou Descrição correspondente irá criar um novo Cadastro desse item.

É possível manualmente vincular a um cadastro existente, clicando sobre o item, que irá abrir uma nova tela denominada de Documento Fiscal - Produto/Serviço.

No campo “Descrição“ é possível buscar pelo produto que deseja-se vincular previamente cadastrado, como na imagem abaixo:

Para casos de Conversão de Unidades clique aqui: Conversão de Unidades

4. Após a conferência clique na aba “Compra”, selecione o estoque onde sua mercadoria ficará inserida e clique em “Gerar compra .

5. Após clicar em Gerar Compra irá abrir uma nova tela de Compra que irá replicar todas as informações conferidas anteriormente.

Nesta janela é necessário apenas ir na aba “Outros”, onde é possível realizar as operações que atualizam os preços de custo, margens, vendas e valores de ICMS ST de seus produtos. Para realizar uma das operações é necessário clicar no botãoAtualiza Preço de Custo/ST“ ou “Atualiza Custo/Margem/Venda/ST“.

Atualiza preço de custo/ST: atualiza o preço de custo no cadastro de seu produto e ICMS ST, se houver.

Atualiza custo/margem/venda/ST: atualiza o preço de custo, margem, preço de venda e ICMS ST no cadastro do produto.

Se clicar apenas no botão “Salvar” 💾 os produtos irão entrar no estoque sem atualizar os preços.

  • No labels